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審計專員工作職責

時間:2023-09-07 09:39:04 工作職責 我要投稿

審計專員工作職責實用[15篇]

審計專員工作職責1

  1、對會計報表、會計資料、會計決算的真實性、完整性、正確性、合法性進行審計監(jiān)督。

審計專員工作職責實用[15篇]

  2、針對財務工作中出現問題的原因,提出改進建議和措施,并糾正財務工作中的差錯弊端,規(guī)范公司的經濟行為。

  3、對公司及所屬單位的領導人員任期的`經濟責任進行審計。

  4、對公司管理層和所屬單位負責人進行離任審計。

  5、審閱公司的合同和其他有關經濟資料,掌握情況,發(fā)現問題。

  6、對公司經營管理中的重要問題和非常事件開展專項審計調查。

  7、按時完成領導交給的其他工作。

審計專員工作職責2

  1、協助梳理公司業(yè)務流程,進行合法性及風險性分析與評估,保證控制體系的合理和有效;

  3、根據企業(yè)內控標準,協助復核財務報告數據的.準確性。

  4、協助編制發(fā)布內控報告,通告階段性工作情況,向管理層揭示重大操作風險

  5、對于審計發(fā)現及時跟進解決,并建立自查機制,杜絕類似問題的再次發(fā)生。

審計專員工作職責3

  1、制定內部稽核管理制度,組織稽核工作會議

  2、編制年度稽核工作計劃,執(zhí)行具體稽核事項

  3、負責月度、年度績效考核數據的真實性稽核

  4、負責物資報廢流程及數據的'真實性和合理性稽核

  5、負責報價系統數據的準確性稽核

  6、負責50萬以上重大項目稽核

  7、負責運營過程中產生重大異常事項稽核

  8、執(zhí)行上級交代的其他事項

審計專員工作職責4

  1.對下屬子(分)公司財務核算、內部經營管理的規(guī)范性進行審計;

  2.負責對審計工作方案、工作底稿編制,并按規(guī)定程序草擬審計報告負責草擬審計報告;

  3.負責做好財務審計項目檔案的立卷、整理、歸檔及。

審計專員工作職責5

  職責:

  1、根據年度審計計劃,負責編制項目審計計劃;

  2、根據制訂的審計計劃執(zhí)行具體的審計工作。包括組織開展現場審計,收集、整理審計證據,編寫審計工作底稿,編制審計報告草稿及跟蹤審計后續(xù)整改工作;

  3、在審計工作中善于發(fā)現問題并能夠提出自己的見解和建議。

  4、為改進內部審計工作提出合理化建議;

  5、負責各分子公司年度財務審計與內控評估項目;

  6、服從部門工作統一安排,按時配合完成領導交辦的其他相關工作。

  任職要求:

  1、審計、會計、財務管理及相關專業(yè)本科及以上學歷;

  2、1年以上內部審計或會計師事務所相關工作經驗,品牌零售業(yè)內審經驗者優(yōu)先;

  3、熟悉財稅法規(guī)、審計程序和公司財務管理流程;

  4、較強的溝通能力、協調管理能力及較好的`文字表達能力;

  5、良好的職業(yè)操守和團隊協作精神;

  6、能適應出差。

審計專員工作職責6

  1、參與實施內部財務費用審計,對公司總部及分子公司開展財務、費用審計工作;

  2、參與實施年度例行審計,檢查和評價內部控制系統以及所分配職責的完成情況等;

  3、參與實施專項審計;

  4、參與公司各項重大投資項目的盡職調查;

  5、負責對所有涉及的審計事項,編寫內部審計報告,提出初步處理意見和建議;

  6、負責做好有關審計資料的原始調查的收集、整理、建檔工作;

  7、負責執(zhí)行對于審計發(fā)現的.整改情況進行跟進,對跟進的結果進行分析和報告;

  8、參與公司內部控制制度建設及優(yōu)化工作,協助完成內控自我評估測試工作。

審計專員工作職責7

  1、主導公司內部審計檢查工作,包括各種財務審計、業(yè)務審計、專項審計、常規(guī)審計、舞弊審計、經濟效益審計等;

  2、制定并維護更新內部審計流程,工作標準,審計工作手冊及審計程序;

  3、負責公司各板塊業(yè)務的財務審計;

  4、組織對項目及業(yè)務操作執(zhí)行的'各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)控,對業(yè)務運營過程中的潛在風險,提出風險控制建議供公司管理層決策。

  5、負責對所涉及的審計事項,編寫內部審計報告,對可能發(fā)生的業(yè)務及經營風險做出評估,提出審計意見和建議;

  6、對公司日常經營管理的運行情況進行風險與效率監(jiān)控,發(fā)現問題點并提出建議,

  7、對內審發(fā)現的問題及時與相關負責人溝通協調,以規(guī)范經濟行為、降低審計風險;

  8、按時、保質完成分配的審計任務。

審計專員工作職責8

  1、協助制定完善內部審計管理制度;

  2、協助制定年度審計計劃;

  3、制定審計方案、開展審計工作、編制審計報告;

  4、評審集團內部控制制度的健全性和有效性以及風險管理,檢查集團及下屬子公司內部控制制度的執(zhí)行情況,并對其有效性、合理性、經濟性進行評價,為集團優(yōu)化管理提出審計意見和建議;

  5、公司高管的'離任審計;

  6、完成領導安排的其他工作。

審計專員工作職責9

  1、作為項目負責人,制定合理的審計計劃,負責完成大中型審計項目的工作,包括出具審計報告或其他鑒證報告;

  2、撰寫業(yè)務服務建議書(投標文件),配合報價服務;

  3、具備相當深度和廣度的`專業(yè)知識,對項目組成員進行必要的指導、培訓、監(jiān)督和考核;

  4、對審計項目進行詳細復核,負責項目的風險控制和質量控制;

  5、合伙人安排的其他任務。

審計專員工作職責10

  職責:

  1、協助部門領導編制和完善內部審計工作各項標準、流程和模板;

  2、按部門要求參與審計項目,及時向項目負責人匯報進展,包括但不限于提煉審計發(fā)現、與被審計單位進行交流溝通、工作底稿交付、檔案整理和歸檔等;

  3、根據公司和部門要求,參與各類工作交流與培訓,學習審計業(yè)務和行業(yè)相關知識;

  4、根據領導要求完成其他部門工作。

  崗位要求:

  1、國家統招大學本科及以上學歷,審計、財務、會計等相關專業(yè)優(yōu)先;

  2、邏輯思維清晰,具有一定的.溝通協作和口頭、書面表達能力,熟練掌握辦公軟件的使用;

  3、工作認真、仔細、態(tài)度嚴謹、吃苦耐勞,有團隊合作精神;

  4、能獨立解決工作中出現的常規(guī)問題,提出專業(yè)建議或創(chuàng)新性解決方案,能完成一般性或較為復雜的工作任務,能夠對重要專項工作成果承擔直接責任;

  5、持有國際或國內相關專業(yè)資格證書優(yōu)先;

  6、能接受短期出差。

審計專員工作職責11

  職責:

  1、配合分管領導起草內部審計制度和審計工作流程;

  2、編制內部審計實施方案,參與內部審計工作的具體實施;

  3、對集團及下屬公司的內控制度的.健全性、有效性和遵循性進行檢查和評價,評價風險發(fā)生的可能性并提供防范措施;

  4、對集團各項經濟活動進行評價,并對財務活動的真實性、合法性及效益性進行專項審計;

  5、按計劃對各中心主要負責人進行經濟責任審計;

  6、負責審計資料的立卷、整理和歸檔。

  任職要求:

  1、大專及以上學歷,會計、財務、金融等相關專業(yè);

  2、3年以上制造型企業(yè)工作經驗,汽車行業(yè)優(yōu)先考慮;

  3、具備中級會計師及以上或注冊會計師資格證書者優(yōu)先考慮;

  4、熟練使用金蝶和用友財務軟件,熟練使用SAP系統者優(yōu)先考慮。

審計專員工作職責12

  1、參與實施內部財務審計,開展審計公司總部及分子公司財務管理工作;

  2、參與實施年度例行審計,檢查和評價內部控制系統以及所分配職責的完成情況、評價預算完成情況等;

  3、參與實施專項審計;

  4、參與公司各項重大投資項目的`盡職調查;

  5、對日常審計、外部審計、內控測試等各項審計檢查中發(fā)現存在問題的整改工作進行跟進與落實。

  6、參與公司內部控制制度建設及優(yōu)化工作,協助完成內控自我評估測試工作。

審計專員工作職責13

  1、能獨立完成各類企業(yè)的.年報、專項等審計業(yè)務;

  2、負責完成項目組分配的具體審計工作任務;

  3、編寫審計報告,收集、取得和整理審計證據及資料;

  4、審計過程中與相關部門的有效協調與溝通;

  5、完成項目經理交辦的其他事宜。

審計專員工作職責14

  完善內部管理制度,并制定審計計劃

  實施財務審計、管理審計、效率和效益審計

  編制審計報告和建議書

  及時發(fā)現財務和管理風險,并能夠提出改進意見

  督促審計結論的落實

  負責審計過程中的溝通和協調

審計專員工作職責15

  1、協助部門領導編寫內控體系相關管理制度及工作流程;

  2、根據內控審計年度、月度工作計劃及領導安排,負責內控審計項目的具體實施,確保各項任務順利完成;

  3、認真執(zhí)行公司年度審計工作計劃、審計方案,及時檢查和上報審計計劃執(zhí)行情況。

  4、嚴格執(zhí)行內控審計工作流程,認真、仔細查閱資料,編寫稽核工作底稿,合規(guī)、合法收集稽核取證材料,編寫內控審核報告

  5、對審核中發(fā)現的'可疑問題及重要線索應及時向內控主管匯報;及時匯總審計情況,客觀公正的做出審計評價,提出初步整改、處理意見和建議。

  6、根據內控審計整改要求及時間限定,檢查被審計部門整改措施的落實情況,及時向內控主管匯報;

  7、遵守內控審計工作紀律和保密制度,妥善保管審計工作底稿及資料;

  8、協助部門領導跟進重大審計事項,對與公司有關的特定事項進行專項審計,編制相應專項審計報告;

  9、負責審計檔案的整理、歸檔、保存等工作。

  10、保持良好的團隊協作精神,維護良好的團隊氛圍。

  11、參與公司定期、不定期的盤點工作。

  12、完成領導交辦的其他工作。

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