審計經(jīng)理工作職責(zé)集錦15篇
審計經(jīng)理工作職責(zé)1
1、組織建立健全公司審計管理制度,完善審計工作標(biāo)準(zhǔn)和工作流程;
2、按計劃組織對公司各部門、各所屬公司經(jīng)營管理活動和財務(wù)管理的真實性、準(zhǔn)確性、合規(guī)性進行監(jiān)督、檢查與評價,對公司重要崗位進行審計稽查,防范舞弊風(fēng)險;
3、審計預(yù)算執(zhí)行情況,強化預(yù)算執(zhí)行;對財務(wù)管理工作進行穩(wěn)健性審計檢查,減少公司財務(wù)風(fēng)險;
4、根據(jù)審計結(jié)果,對被審計單位經(jīng)營管理情況、財務(wù)狀況、內(nèi)部控制情況以及工程管理情況進行分析評價,形成審計意見,提交內(nèi)部審計報告。
審計經(jīng)理工作職責(zé)2
職責(zé):
1、負(fù)責(zé)對部門業(yè)務(wù)運營、財務(wù)管理、流程建設(shè)與執(zhí)行開展內(nèi)部審計,對相關(guān)審計事項形成初步審計結(jié)論,形成審計工作底稿;
2、發(fā)現(xiàn)有損害公司利益線索,與相應(yīng)人員組成小組展開調(diào)查;
3、對發(fā)現(xiàn)的一般審計問題,進行督促整改;
4、負(fù)責(zé)審計監(jiān)督,預(yù)防業(yè)務(wù)運營、財務(wù)、稅務(wù)風(fēng)險,并揭示風(fēng)險。
任職要求:
1、財務(wù)、審計相關(guān)專業(yè),中級職稱及以上職稱優(yōu)先;
2、能熟練操作財務(wù)軟件和ERP業(yè)務(wù)軟件;
3、有3年以上企業(yè)內(nèi)部審計工作經(jīng)驗優(yōu)先;
4、 有帶隊經(jīng)歷或能獨立開展審計工作優(yōu)先;
5、 能力要求:
。1) 具有較強的執(zhí)行力;
。2) 具有豐富的行業(yè)經(jīng)驗;
。3) 具有清晰地書面和口頭表達能力,善于進行活躍而積極地溝通;
(4) 具有獨立工作能力,但同時又具有較強的集體意識和良好的團隊合作精神;
。5) 具有良好的'適應(yīng)能力,能在時間限制和任務(wù)壓力下工作;
。6) 熱愛并看好本行業(yè),有良好的職業(yè)道德和奉獻精神。
6、 外語要求:英語水平至少達到CET6。
7、 電腦要求:掌握電腦的基礎(chǔ)知識,能熟練操作中英文操作系統(tǒng),熟練掌握辦公自動化軟件的應(yīng)用。
8、 其他要求:
。1) 人品端正,誠實可信;
。2) 身體與心理健康,熱愛生活;
。3) 具有良好的企業(yè)形象意識。
審計經(jīng)理工作職責(zé)3
1、協(xié)助項目經(jīng)理參與審計工作,收集和整理與工作有關(guān)的'法律、法規(guī)、政策等文件
2、識別、收集和整理審計底稿,及時匯報報告初稿和正式稿給項目負(fù)責(zé)人,
3、保管項目資料,項目結(jié)束時及時移交項目資料及底稿,整理裝訂工作底稿,
4、定期向上級匯報工作進度及項目過程中的問題
5、按照公司要求按期發(fā)送工作日志
6、參加員工內(nèi)部培訓(xùn),做好學(xué)習(xí)筆記,不斷提升自身業(yè)務(wù)能力
7、完成上級交辦的其他工作
審計經(jīng)理工作職責(zé)4
職責(zé):
1、參與制定公司內(nèi)部審計管理辦法和規(guī)章制度;根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展要求,編制項目年度審計計劃、審計工作程序等的制定及完善工作;
2、對公司項目工程進行合規(guī)性審計(投資立項及前期費用、工程設(shè)計、招投標(biāo)、合同管理、工程施工、物資管理、竣工驗收、工程結(jié)算決算、工程項目檔案管理),并出具審計報告;
3、對建設(shè)項目的反舞弊、反腐敗及合規(guī)性進行重點審計;
4、跟進審計結(jié)果的落實整改情況,對所發(fā)現(xiàn)的審計問題提出整改措施并負(fù)責(zé)進行后續(xù)審計工作。
任職要求:
1、工程管理、工程造價或會計財務(wù)類等專業(yè)本科以上學(xué)歷;
2、熟悉各類審計法規(guī)及要求;
3、熟悉工程管理,具有3-5年的`工程類審計經(jīng)驗;
4、清晰嚴(yán)謹(jǐn)?shù)乃悸罚己玫谋磉_和溝通能力,扎實的寫作能力;
5、堅持原則、忠誠、誠信,較強的問題分析和問題解決能力;
6、服務(wù)過大型的事務(wù)所或大型企業(yè)為佳。
審計經(jīng)理工作職責(zé)5
1 建立IT內(nèi)部審計制度與流程,以風(fēng)險為導(dǎo)向以控制為基礎(chǔ)以業(yè)務(wù)為核心;
2 制定IT審計年度計劃并按計劃實施,編寫工作底稿,撰寫審計報告落實整改情況;
3 制定并落實IT專項審計計劃,包括總體計劃具體計劃工作底稿,撰寫報告管理建議并跟蹤審計整改落實情況;
4 主導(dǎo)規(guī)劃和參與建設(shè)公司IT審計系統(tǒng),配合制定和落實IT審計專業(yè)知識培訓(xùn)及考核制度;
5 制定適合公司管理特點和審計需要的開發(fā)審計應(yīng)用審計內(nèi)控審計和數(shù)據(jù)審計的具體指南或操作辦法;
6 常規(guī)審計前的系統(tǒng)調(diào)研審計風(fēng)險評估審計關(guān)鍵提示及外部審計機構(gòu)監(jiān)管機構(gòu)的'對接和配合;
7 組織對IT組織戰(zhàn)略與架構(gòu)實施審計,包含但不限于風(fēng)險管理項目管理應(yīng)用系統(tǒng)操作系統(tǒng)數(shù)據(jù)架構(gòu)工程(可行性研究需求設(shè)計開發(fā)集成測試驗收變更和遷移) 基礎(chǔ)設(shè)備交付物信息安全等審計工作;
8 協(xié)助建立和完善公司信息系統(tǒng)內(nèi)部控制體系,補充和編寫《內(nèi)部控制手冊》。
9 配合本部門同事完成年度審計任務(wù);
10 領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
審計經(jīng)理工作職責(zé)6
1、完善內(nèi)控評估體系;
2、對公司的`工程建設(shè)行為進行監(jiān)督并加以規(guī)范,完成工程預(yù)算結(jié)算招投標(biāo)合同評審等工作;
3、及時發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風(fēng)險,提出改進意見;
4、督促審計結(jié)論和建議的落實;
5、完成項目的盡職調(diào)查;
6、負(fù)責(zé)審計過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通。
審計經(jīng)理工作職責(zé)7
1、組織起草并維護各項工程審計制度及標(biāo)準(zhǔn)體系,不斷完善工程審計工作質(zhì)量體系和質(zhì)量監(jiān)督體系;
2、積極組織跟蹤學(xué)習(xí)審計的相關(guān)法規(guī)和各項業(yè)務(wù)流程內(nèi)部控制方法和手段,并結(jié)合公司相關(guān)政策,及時調(diào)整審計制度及方法體系;
3、定期收集工程項目的質(zhì)量進度投資安全等信息,參與審查監(jiān)督并落實建設(shè)項目在建設(shè)程序和規(guī)章制度等方面的執(zhí)行情況;
4、跟進核對工程款項預(yù)(結(jié))算情況和結(jié)算送審事宜;
5、對公司重大工程項目的`工程建設(shè)合同管理招標(biāo)采購成本控制結(jié)算管理等實施合規(guī)性審計;
6、對審計工程中發(fā)現(xiàn)的問題進行分析,收集審計證據(jù),提出處理意見和整改意見,與被審計單位溝通并督促有關(guān)單位整改;
7、編寫審計報告,提出改進意見,并督促整改。
審計經(jīng)理工作職責(zé)8
1、負(fù)責(zé)建立和完善審計管理體系內(nèi)控體系;
2、參與業(yè)務(wù)部門的流程設(shè)計,檢討現(xiàn)有制度流程,從風(fēng)險和內(nèi)控角度給予建議;
3、對可能出現(xiàn)的風(fēng)險進行識別評估和及時解決;
4、針對業(yè)務(wù)流程管控缺失和不足,提出整改建議并推動落地;
5、通過有效監(jiān)督控制手段,開展事前事中控制及事后監(jiān)督,發(fā)揮內(nèi)控預(yù)警功能。
審計經(jīng)理工作職責(zé)9
1、參與編制年度審計計劃和審計方案;
2、負(fù)責(zé)對建設(shè)項目工程管理的真實性合法性規(guī)范性效益性進行監(jiān)督檢查與評價;
3、負(fù)責(zé)綜合各類工程審計結(jié)果,參與編寫審計報告的相關(guān)內(nèi)容;
4、負(fù)責(zé)分析被審計單位工程管理存在的問題和原因,提出可行性的管理建議和處理建議;
5、根據(jù)審計報告,監(jiān)督檢查被審計單位的相關(guān)業(yè)務(wù)政策操作流程管理控制的.改進和調(diào)整,并及時做出合理的評價。
審計經(jīng)理工作職責(zé)10
職責(zé):
(1)協(xié)助編寫完善公司內(nèi)部審計規(guī)章、稽核制度流程等。
(2)完成總裁布置的各類審計任務(wù),出具審計通知、審計方案、審計報告、審計意見書等各類審計文書;
(3)主持、組織、參與、指導(dǎo)、監(jiān)督全國范圍內(nèi)所有分、子公司和事業(yè)部的各項審計工作;
(4)根據(jù)審計結(jié)果和審計決定,跟進被審單位的整改落實情況;
(5)分析評估各事業(yè)部和各分、子公司業(yè)績、內(nèi)控管理等,并出具財務(wù)建議和決策支持;
(6)監(jiān)督并協(xié)助處理分、子公司和事業(yè)部應(yīng)收帳款、庫存等資產(chǎn)和資金安全管理工作;
(7)參與并落實有關(guān)主管部門的各項任務(wù)等。
任職資格:
(1)全日制大學(xué)本科及以上學(xué)歷,財會類或?qū)徲嬵愊嚓P(guān)專業(yè)。
(2)至少具有五年以上審計相關(guān)工作經(jīng)驗,具備獨立開展財務(wù)審計、效益審計、經(jīng)濟責(zé)任審計和管理審計等各類審計項目的.能力。
(3)具備注冊會計師、注冊審計師等相關(guān)專業(yè)技術(shù)資格之一者或有500人以上制造分銷分子公司管理審計經(jīng)驗者優(yōu)先。
(4)具備良好嫻熟的溝通和協(xié)調(diào)能力。
(5)原則性強、抗壓能力強、作風(fēng)正派、廉潔奉公、忠于職守、工作勤奮,有開拓創(chuàng)新精神,能適應(yīng)長期多次出差。
(6)年齡一般應(yīng)在40周歲以下,條件特別優(yōu)秀者可適當(dāng)放寬。
審計經(jīng)理工作職責(zé)11
1、負(fù)責(zé)編制集團各公司全年審計計劃,建立本部門業(yè)務(wù)流程化管理,并監(jiān)督各項業(yè)務(wù)流程的實施;
2、負(fù)責(zé)制定和維護集團內(nèi)部審計制度,加強集團內(nèi)部控制流程;
3、定期或不定期對集團各公司相關(guān)重大項目進行審計,負(fù)責(zé)審計過程中的現(xiàn)場復(fù)核,把控審計質(zhì)量,通過內(nèi)部審計,對集團內(nèi)部控制的潛在問題和風(fēng)險缺陷提出優(yōu)化建議,確保核算符合集團規(guī)定、收支符合集團制度,從而完善內(nèi)部控制體系;
4、各項審計完成后,起草審計報告和管理建議書等審計文書,負(fù)責(zé)組織整理審計底稿,督促審計結(jié)論和建議的.落實;
5、負(fù)責(zé)審計過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通。
審計經(jīng)理工作職責(zé)12
1根據(jù)集團年度計劃,獨立完成日常審計工作;
2負(fù)責(zé)擬定審計方案,編制審計工作底稿,起草審計報告和管理建議書等審計文書;
3負(fù)責(zé)對公司基本建設(shè)投資重大設(shè)備更新改造等項目成本及預(yù)決算進行審計檢查;
4負(fù)責(zé)對審計工作中發(fā)現(xiàn)的`問題提供合理建議及監(jiān)督;
6負(fù)責(zé)執(zhí)行對于審計發(fā)現(xiàn)的整改情況進行跟進,對跟進的結(jié)果進行分析和報告;
審計經(jīng)理工作職責(zé)13
1、在項目經(jīng)理的指導(dǎo)下,及時、按質(zhì)地完成交辦的各項工作任務(wù);
2、協(xié)助項目經(jīng)理對下屬分、子公司的會計報表、財務(wù)收支審計工作;
3、協(xié)助項目經(jīng)理對下屬分、子公司高管人員年度績效審計;
4、協(xié)助項目經(jīng)理下屬分、子公司的`內(nèi)部控制審計工作;
5、能夠獨立帶隊完成一些小型審計項目工作。
審計經(jīng)理工作職責(zé)14
1)協(xié)助中心總監(jiān)按照國家有關(guān)法律法規(guī)、審計法規(guī)擬定公司審計實施細(xì)則;
2)協(xié)助中心總監(jiān)根據(jù)教育集團的戰(zhàn)略目標(biāo)、工作目標(biāo)編制年度審計計劃,提交主席或?qū)徲嬑瘑T會審批,并組織實施;
3)組織實施財務(wù)審計、投資項目專項審計、經(jīng)濟合同審計、經(jīng)營活動遵守法規(guī)審計、管理人員離職審計、內(nèi)控流程審計等各項審計工作,并出具內(nèi)部審計報告;
4)掌握公司管理中普遍性、特殊性及突出性問題,分析原因、尋找對策,并及時的反映至相關(guān)管理層,為管理層的決策提供一定的依據(jù);
5)負(fù)責(zé)監(jiān)督審計建議的'執(zhí)行情況,并定期進行匯總報告,確保整改效果滿足管理層要求;
6)協(xié)助中心總監(jiān)參與公司重大項目、重大決策及重大經(jīng)濟合同的的審計活動;
7)負(fù)責(zé)公司內(nèi)審方面的咨詢工作,為集團各部門提供咨詢活動;
8)配合外部審計機構(gòu)開展工作,協(xié)助建立和維護與外部審計機構(gòu)的長期合作關(guān)系。
審計經(jīng)理工作職責(zé)15
1 遵循獨立審計準(zhǔn)則,審查監(jiān)督證實集團公司及各子公司公司經(jīng)濟責(zé)任履行情況,保障合法合規(guī)運營,防范未然,維護公司權(quán)益。
2 負(fù)責(zé)制定部門各項管理制度及工作流程,并監(jiān)督執(zhí)行
3 對公司及控股公司的財務(wù)計劃或預(yù)算的執(zhí)行和決算財務(wù)收支及其有關(guān)的經(jīng)濟活動經(jīng)濟效益建設(shè)項目預(yù)(概)算決算大額資金采購的招投標(biāo),把現(xiàn)場管控合同審計招投標(biāo)程序納入監(jiān)管。
3 對公司及控股公司的'內(nèi)部控制體系(內(nèi)部控制制度法規(guī)及公司規(guī)章制度的執(zhí)行)的合理健全有效性進行監(jiān)察審計,對其自我防范和糾正錯弊的實際效果作出評價。
4 通過對內(nèi)控體系重大經(jīng)營決策和經(jīng)營活動及財務(wù)狀況的監(jiān)察審計,揭示經(jīng)營風(fēng)險和財務(wù)風(fēng)險,發(fā)現(xiàn)和糾正錯誤和舞弊,監(jiān)督制度有效執(zhí)行。
5 建立離任與崗位異動審計,對公司中層以上及特殊崗位人員,在離職或崗位異動時進行專項審計
5 定期報告并專項報告監(jiān)察審計結(jié)果,揭示企業(yè)風(fēng)險并提出整改意見和管理建議。
6 實行后續(xù)審計,檢查并報告整改措施的落實情況和整改成效。
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