應(yīng)收會計工作職責(精選26篇)
在現(xiàn)實社會中,崗位職責起到的作用越來越大,崗位職責的明確對于企業(yè)規(guī)范用工、避免風險是非常重要的。相信很多朋友都對制定崗位職責感到非?鄲腊,以下是小編精心整理的應(yīng)收會計工作職責,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。
應(yīng)收會計工作職責 篇1
1、根據(jù)銷售合同核對發(fā)貨與回款,核算發(fā)出商品、收入、應(yīng)付賬款科目。
2、及時完成各月應(yīng)收賬款的核款、對帳工作。
3、進行業(yè)務(wù)員應(yīng)收賬款催討。
4、及時完成公司應(yīng)收賬款信用額度控制相關(guān)工作。
5、完成每月應(yīng)收賬款賬齡分析表,發(fā)送給財務(wù)主管和銷售部負責人。
6、協(xié)助公司應(yīng)收賬款管理制度的完善執(zhí)行。
7、完成上級領(lǐng)導交辦的.其他工作。
應(yīng)收會計工作職責 篇2
1、產(chǎn)品入庫單審核、供應(yīng)商貨款結(jié)算復核;
2、月度成本結(jié)轉(zhuǎn)及具體賬務(wù)處理;
3、例行稅務(wù)事務(wù)處理,包含發(fā)票開具、出口報關(guān)、定期報稅及協(xié)助稅務(wù)籌劃等;
4、年度工商年檢;
5、內(nèi)部單位及供應(yīng)商往來賬務(wù)校對及調(diào)整;
6、獨立電商平臺全盤賬務(wù)處理;
7、崗位相關(guān)風控及經(jīng)營分析工作;
8、完成上級臨時安排的其他工作。
應(yīng)收會計工作職責 篇3
1、及時完成銷售訂單跟蹤表登記、應(yīng)收賬款的憑證的編制、銷售分析報表。
2、及時完成各月應(yīng)收賬款的對帳工作(含電商、分公司對賬)、未完訂單的.核對。
3、做好客戶往來帳款的管理及督促、指導業(yè)務(wù)員進行賬款催討。
4、及時完成業(yè)務(wù)提成計算。
5、及時完成與公司應(yīng)收賬款信用額度控制相關(guān)的各項工作。
6、協(xié)助公司應(yīng)收賬款管理制度的完善及執(zhí)行。
應(yīng)收會計工作職責 篇4
1.完成進項發(fā)票登記
2.協(xié)助領(lǐng)導完成應(yīng)收應(yīng)付賬款核對
3.供應(yīng)商和客戶合同的制作、打印、回傳
4.應(yīng)收賬款的催收
5.產(chǎn)品庫存/購銷合同
6.運費核算
7.進銷匹配,產(chǎn)品開單
8.供應(yīng)商提供的.發(fā)票簽收、審核及結(jié)算工作
9.兼開票專員工作
應(yīng)收會計工作職責 篇5
—負責自營微信商城、淘寶、京東、小紅書等電商店鋪銷售回款對賬工作;
—第三方平臺收入核對,保證系統(tǒng)、銀行到賬數(shù)據(jù)準確性
—負責公司其他客戶銷售回款與銷售發(fā)票比對確認工作,編制收款會計憑證、系統(tǒng)核銷;
—負責電商平臺手續(xù)費、站內(nèi)促銷費、物流費等對賬和發(fā)票索;
—定期制作和發(fā)布應(yīng)收賬款賬齡分析表;
—與供應(yīng)商之間的應(yīng)付賬款對賬工作;
—配合審計師完成應(yīng)收應(yīng)付賬款詢證函的確認。
應(yīng)收會計工作職責 篇6
1.編制銷售臺賬明細表,并分析產(chǎn)品數(shù)量差異,提出改進措施建議;
2.負責各基地發(fā)貨、客退、結(jié)算數(shù)據(jù)與金額,提供差異數(shù)據(jù)并跟蹤調(diào)整;
3.核對每月銷售、收款情況,出具應(yīng)收賬款報表,定期與客戶進行對賬;
4.編制每月出入庫產(chǎn)值報表、應(yīng)收賬款報表;
5.負責每月發(fā)票開具、抄報稅工作;
6.建立客戶檔案、管理客戶資信及賒銷授信額度;
7.整理保管銷售合同、運輸合同、倉儲費合同;
8.審核出入庫環(huán)節(jié)倉庫單據(jù),確保數(shù)據(jù)準確性;
9.整理部門考勤記錄并匯總提報管理部;
10.掃描當月供應(yīng)商采購合同,并及時更新;
11.整理每月記賬憑證并裝訂;
12.負責廢品出售的稱重監(jiān)督工作,保證廢品出售的公平公正性;
應(yīng)收會計工作職責 篇7
1、 負責與客戶對賬;
2、 負責出銷量數(shù)據(jù)。錄入金蝶系統(tǒng);
3、 負責審核線下經(jīng)銷商代墊市場費用;
4、 負責出季度,年度營銷數(shù)據(jù)的'基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、;
5、 負責出代理商核銷數(shù)據(jù),每個月根據(jù)出貨量與收到付款申請單整理本月核銷數(shù)據(jù);
6、 負責代理商賬面余款更新回款表工作;
7、 負責更新代理商回款任務(wù)并與商務(wù)部出的任務(wù)回款進行核對;
8、 負責每天對業(yè)務(wù)系統(tǒng)里的出貨單、退貨單,進行及時審核、入賬;
9、 負責收集線上與線下導開票明細并發(fā)給出納進行開票;
10、 負責登記線上渠道服務(wù)費臺賬;
11、負責商標,檢測報告,資質(zhì),銷售合同的管理
12、 負責上級領(lǐng)導安排的其他事情。
應(yīng)收會計工作職責 篇8
1、負責銷售發(fā)貨審核、發(fā)票開具、銷售收入確認、銷售收入和銷售到款入賬,以及應(yīng)收賬款的核對與沖銷;
2、負責應(yīng)收賬款逾期賬款賬齡和預收賬款賬齡計算和管理,應(yīng)收和預收往來賬款清理,壞帳準備計提;
3、負責延保收入確認和分攤,未實現(xiàn)融資收益確認和分攤;
4、負責每月應(yīng)收賬款客戶對賬;
5、按照會計準則要求,結(jié)合銷售合同檢查每筆收入確認的準確性;
6、開票稅金與稅控系統(tǒng)和納稅申報表核對。
應(yīng)收會計工作職責 篇9
1、倉庫單據(jù)整理:按月完成入庫單據(jù)的`核對工作,分類整理并裝訂成冊;
2、對賬:每月與采購及子公司對賬,審核發(fā)票,跟進預付賬款的到貨及發(fā)票情況;
3、付款及信息發(fā)布:審核付款計劃、安排貨款支付并及時發(fā)布付款信息;
4、應(yīng)收、應(yīng)付票據(jù)的登記、入賬及核銷、銷售開票等;
5、填制應(yīng)收、應(yīng)付賬款、預付賬款憑證,檢查各科目、明細賬準確性;
6、出具賬齡分析表及與采購、銷售清理賬款、完成相關(guān)分析表工作;
7、負責憑證的整理、裝訂及存檔;
8、協(xié)助經(jīng)理進行其他財務(wù)工作事項。
應(yīng)收會計工作職責 篇10
1、審核入庫單、采購單、送貨單等單據(jù)的合法性、準確性,審核原材料、運費等應(yīng)付賬款。
2、匯總應(yīng)付賬款總量賬齡及其分布狀況;
3、審核付款單、報銷單的準確性;
4、負責發(fā)票的領(lǐng)購、開具、驗銷、保管,統(tǒng)計進項發(fā)票,月底認證發(fā)票及辦理公司證件及其年審事宜;
5、編制付款和費用憑證;
6、辦理直接上司臨時交辦的`其他事宜。
應(yīng)收會計工作職責 篇11
1、負責各項回款的跟蹤與統(tǒng)計工作;
2、負責分管區(qū)域各項帳務(wù)的'核對、核算;
3、定期完成量化的工作要求,并能獨立處理和解決所負責的任務(wù);
4、協(xié)助財務(wù)預算、審核、監(jiān)督工作,按照公司及政府有關(guān)部門要求及時編制各種財務(wù)報表并報送相關(guān)部門;
5、月度負責編制、審核財務(wù)統(tǒng)計報表。
應(yīng)收會計工作職責 篇12
1、每月結(jié)賬后,整理打印應(yīng)收憑證及其附件資料,檢查憑證是否連續(xù)且裝訂成冊
2、認真保管裝訂好的會計憑證及相關(guān)資料,以便后期查找協(xié)助工作
3、協(xié)助上級整理各項所需表格、臺賬及紙質(zhì)資料
4、找出政府及其他外部所需財務(wù)資料,將其整理好交給上級審核。
5、協(xié)助客戶或會計事務(wù)所發(fā)出的詢證函對賬工作
6、協(xié)助總賬會計、上級遞交稅務(wù)局、統(tǒng)計局、工商局等相關(guān)部門資料
應(yīng)收會計工作職責 篇13
1、審核公司各項成本的支出,進行成本核算、費用管理、成本分析,并定期編制成本分析報表
2、嚴格控制成本,促進增產(chǎn)節(jié)約人,增收節(jié)支,提高企業(yè)的經(jīng)濟效益
3、協(xié)助各部門進行成本核算,并分解下達成本、費用、計劃指標。收集有關(guān)信息和數(shù)據(jù)庫,進行有關(guān)盈虧預測工作
4、參與存貨清查盤點工作,企業(yè)在財產(chǎn)清查中盤盈、盤虧的資產(chǎn),要分別情況時行不同的`處理
5、每日審核產(chǎn)成品的面鋪料以及相關(guān)費用,并收集貨物的進貨數(shù)量,進行統(tǒng)計,審核。
6、核算產(chǎn)品的單件成本
7、月初與供應(yīng)商,以及外發(fā)加工廠對帳
8、及時完成領(lǐng)導交辦的工作
應(yīng)收會計工作職責 篇14
1、應(yīng)收款業(yè)務(wù)的審核(合同發(fā)票銀行水單等相關(guān)原始憑證)
2、應(yīng)收款oracle系統(tǒng)制單及憑證裝訂存檔;
3、預收賬款的核對整理;
4、每月對應(yīng)的AP/AR模塊的.報表生成及核對分析;
5、展會結(jié)束后的發(fā)票、收款、預收、平面圖等與展會有關(guān)的核對,預提工作;
6、開展期間現(xiàn)場的財務(wù)支持工作
7、根據(jù)工作需要和領(lǐng)導安排的其他事項。
應(yīng)收會計工作職責 篇15
1、負責與客戶核對往來賬明細,總賬,及時將對賬傳真至客戶,并確?蛻羰盏綄~單,保證賬賬相符,賬證相符,賬實相符;
2、整理客戶賬目,并做好賬目核對和貨款催繳工作,保證賬目的清晰、準確、完整;
3、負責客戶經(jīng)銷合同整理、跟進,包括簽約銷量進度跟進,續(xù)簽日期跟進,客戶檔案更新與記錄;
4、負責及時全面了解客戶各方面情況(如信用指數(shù),經(jīng)濟能力,欠款金額等)并及時上報財務(wù)部負責人;
5、負責提供應(yīng)收款名單給相應(yīng)業(yè)務(wù)人員及財務(wù)負責人,配合共同催款;
6、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。
應(yīng)收會計工作職責 篇16
1、負責應(yīng)收款憑證的錄入;
2、及時完成各月應(yīng)收賬款的`對賬工作;
3、做好客戶往來賬的管理及督促業(yè)務(wù)員進行賬款催討;
4、及時完成應(yīng)收賬款相關(guān)各種報表的填制及分析工作;
5、及時完成與公司應(yīng)收賬款信用額度控制相關(guān)的各項工作;
6、協(xié)助公司應(yīng)收賬款管理制度的完善及招待。
應(yīng)收會計工作職責 篇17
1.根據(jù)公司政策跟進客戶應(yīng)收款項
2.了解客戶付款流程并及時跟進回款進度
3.與客戶保持緊密聯(lián)系,協(xié)調(diào)內(nèi)部資源配合應(yīng)收款項事宜
4.按照公司流程核銷收款
5.在系統(tǒng)中進行發(fā)票數(shù)據(jù)的整理
6.其他相關(guān)的財務(wù)工作
應(yīng)收會計工作職責 篇18
1. 負責日常費用報銷單據(jù)及付款單據(jù)的審核及相關(guān)流程、帳務(wù)處理;
2. 負責財務(wù)軟件憑證錄入及賬務(wù)處理,定期整理、裝訂會計憑證等財務(wù)資料;
3. 負責銷售數(shù)據(jù)的錄入、核對,銷售合同、送貨單等相關(guān)資料的.收集整理、存檔,每月與客戶對賬、提醒、協(xié)助業(yè)務(wù)回款;
應(yīng)收會計工作職責 篇19
1、銷售合同整理歸檔、整理及管理部門會計憑證;
2、開具增值稅發(fā)票;
3、應(yīng)收賬款的憑證的編制、應(yīng)收賬款相關(guān)的各種報表的填制及分析工作;
4、應(yīng)收賬款的`對帳工作,做好客戶往來賬款的管理及督促、指導業(yè)務(wù)員進行回款管理,應(yīng)收賬款管理制度的完善及執(zhí)行。
應(yīng)收會計工作職責 篇20
1、應(yīng)收帳款立帳管理,保證賬實相符;
2、應(yīng)收帳款帳齡分析,及時與客戶對帳;
3、現(xiàn)金管理和報銷款的支付;
4、對所有現(xiàn)金報銷的單據(jù)要審核發(fā)票的真實性,業(yè)務(wù)的合理性,金額的正確性;
5、定期應(yīng)收帳款管理報表的提供,關(guān)聯(lián)方交易對帳及差異原因調(diào)整、呆賬的`提列;
6、賬務(wù)處理:現(xiàn)金記賬,銀行記賬;
7、日常發(fā)票登記和跟蹤。
8、協(xié)助財務(wù)主管處理相關(guān)部門工作,完成領(lǐng)導安排的其他事宜。
應(yīng)收會計工作職責 篇21
1. 對銷售合同執(zhí)行情況進行跟蹤管理,對每個客戶的往來建立臺賬管理,配合銷售部門核對每個客戶的往來情況;
2. 認真核對并確認客戶每一筆回款,做好客戶回款的審核確認工作并登記應(yīng)收款明細臺賬(按合同號);
3. 保證應(yīng)收賬往來的準確性、及時性;應(yīng)收賬款每月要與客戶對賬一次(要有客戶確認的`對賬單);
4. 每月提供上月客戶回款計劃執(zhí)行情況及本月回款計劃統(tǒng)計表,每月10日前向部門主管遞交一份應(yīng)收賬款分析明細表;
5. 對應(yīng)收賬款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤,包括及時與客戶對賬,查明原因并向領(lǐng)導匯報。
應(yīng)收會計工作職責 篇22
1、審核材料相關(guān)的入庫單據(jù);
2、與供應(yīng)商核對月結(jié)賬單;
3、其他單據(jù)審核及付款;
4、供應(yīng)鏈系列的審核監(jiān)督;
5、統(tǒng)計月報:材料采購匯總、貨款匯總、未付貨款;
6、跟進應(yīng)收發(fā)票;
7、付款單據(jù)審核及處理。
應(yīng)收會計工作職責 篇23
1、負責審核訂單、出庫單、回單,生成發(fā)票,記賬憑證;
2、負責應(yīng)收款項的結(jié)算工作,登記應(yīng)收、復核銷售應(yīng)收賬款記賬憑證;
3、負責定期核對往來賬,催收應(yīng)收款項;
4、編制月度應(yīng)收賬款余額表及月度客戶的應(yīng)付返利明細表;
5、進行賬齡統(tǒng)計和分析,為計提壞賬準備提供必要信息;
6、對客戶的信用情況進行整理和分析,為企業(yè)的'的賒銷政策提供依據(jù);
7、報應(yīng)收賬款預警報告,跟蹤出庫單回簽情況;
8、公司交辦的其他工作。
應(yīng)收會計工作職責 篇24
1、負責公司應(yīng)收賬款核算和管理;
2、及時進行監(jiān)督、確認回款情況、匯報核對結(jié)果、追蹤問題處理進度,定期向公司領(lǐng)導匯報真實、準確的核對情況;
3、編制整理與應(yīng)收賬款相關(guān)的文件、報告;
4、定期完成量化的工作要求,并能獨立處理和解決所負責的`任務(wù);
5、負責合同管理;
6、領(lǐng)導交代的其他工作。
應(yīng)收會計工作職責 篇25
1、審核標識事業(yè)部銷售費用、工程費用、研發(fā)費用等,根據(jù)已付費用單據(jù)及時編制會計憑證;
2、審核申請表,定時開具,同時每月不定時統(tǒng)籌匯總各業(yè)務(wù)部開票情況,做好開票安排;
3、定期檢查負責業(yè)務(wù)部的ERP出貨、收款拆分;與業(yè)務(wù)進行銷售確認、應(yīng)收賬款對賬;
4、定時檢查用友往來科目余額,應(yīng)收款項的'催收及清理、的催收;
5、及時編制上月應(yīng)收管理報表,并檢查匯總應(yīng)收會計的應(yīng)收管理報表;
6、用友收款、銷售憑證的錄入和合同整理歸檔、憑證裝訂;
7、標識事業(yè)部年度銷售收入和費用預算;
8、月末檢查用友憑證費用項目合理性并出具標識事業(yè)部財務(wù)管理報表;
9、完成上級領(lǐng)導臨時安排的工作任務(wù)。
應(yīng)收會計工作職責 篇26
1、及時、準確與客戶核對往來;
2、與客戶發(fā)貨、費用、回款核對;
3、金稅系統(tǒng)開票并與K3核對金額一致;
4、收款單,付款單及其他應(yīng)收應(yīng)付單錄入;
5、收、付、轉(zhuǎn)憑證錄入;
6、協(xié)助成品倉、原料倉庫存盤點;
7、憑證打印及整理裝訂;
8、應(yīng)收賬款賬齡分析表編制,金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤;
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