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“小金庫”自查報告

時間:2025-04-01 05:20:02 自查報告 我要投稿

“小金庫”自查報告14篇

  在現(xiàn)實生活中,報告的用途越來越大,報告具有成文事后性的特點。其實寫報告并沒有想象中那么難,以下是小編精心整理的“小金庫”自查報告,歡迎大家分享。

“小金庫”自查報告14篇

  “小金庫”自查報告 篇1

  1、我部不存在隱匿收入設立“小金庫”行為。

  我部的所有對公業(yè)務收入(包括利息收入、手續(xù)費收入、代辦手續(xù)費、咨詢服務費收入、理財產(chǎn)品銷售收入等)均能及時、足額按照我行會計核算要求納入我行大賬核算,無代理業(yè)務返還獎勵情況,無坐支處理現(xiàn)象,不存在任何形式設立“小金庫”的情況。

  2、不存在虛列支出設立“小金庫”行為。

  我部在費用支出方面嚴格按照我行費用管理要求,各項費用支出均為拓展業(yè)務所需支出,不存在利用假合同、假票據(jù)等手段騙取資金設立“小金庫”行為。同時,利息支出、傭金手續(xù)費等業(yè)務費用均由分行大賬統(tǒng)一核算,不存在虛列業(yè)務費用、套取資金設立“小金庫”行為。此外,我部所用的辦公用品均按照實際使用情況從辦公室領取,會議費、宣傳費、電子設備運轉(zhuǎn)費等營業(yè)費用均由分行按照相關規(guī)定統(tǒng)一支出,我部無虛列現(xiàn)象。

  3、不存在以其他方式套取資金設立“小金庫”行為。

  我部的其他收入、成本和費用均由分行大賬統(tǒng)一進行核算,在客戶營銷費用支出方面,我部嚴格按照分行的'管理制度執(zhí)行,每一項支出均按照審批程序?qū)徟,不存在使用“小金庫”款項購買消費卡等行為。經(jīng)認真檢查,我部在工作中均能嚴格按照分行制度管理要求,收入與支出通過分行大賬統(tǒng)一進行大賬核算,費用報帳真實、合規(guī),無套取費用、挪用報銷資金等問題,不存在設立“小金庫”行為。

  在今后的工作中,我部將繼續(xù)嚴格按照各項規(guī)章制度和“小金庫”專項治理工作要求,合法、合規(guī)開展各項業(yè)務,平穩(wěn)、高效推進我行業(yè)務發(fā)展。

  “小金庫”自查報告 篇2

  嚴肅財經(jīng)紀律和深入開展“小金庫”專項治理,是保障中央八項規(guī)定貫徹執(zhí)行的重要舉措。根據(jù)滎財[20xx]116號文件通知精神,為確保此項工作的全面開展和順利實施,青龍鄉(xiāng)著重從以下幾方面做好此項,現(xiàn)將自查工作報告如下:

  一、開展自查工作情況:

  一是領導重視。青龍鄉(xiāng)成立以書記陳濤為組長其他班子領導為成員的專項治工作自查小組,強化自查,完善各項財經(jīng)制度和自我約束機制,抓好“三公”經(jīng)費、會議費等預算管理,切實嚴肅財經(jīng)紀律,真正從源頭上斬斷不良作風的“資金鏈”。

  二是明確范圍。明確規(guī)定此次專項治理的范圍和重點。凡是在預算收入、預算支出、政府采購、資產(chǎn)、財務會計、財政票據(jù)等方面的管理情況是否存在違紀、違規(guī)甚至違法行為以及是否存在私設“小金庫”現(xiàn)象。

  三是分步實施。整個活動明確時間節(jié)點、分為三個步驟。第一步是自查自糾,旨在通過認真組織自查,對發(fā)現(xiàn)的問題,自覺糾正;第二步是重點檢查,旨在通過重點檢查,對有具體舉報線索、社會反映比較強烈、日常監(jiān)管中問題較多的單位和部門進行糾正。第三步是整改完善,旨在通過整改完善,做到資金資產(chǎn)處理到位、相關制度完善到位。

  四是堅持原則。強化組織領導,實行分級負責、把關的工作機制,一級抓一級、層層抓落實。務必與財政、審計日常監(jiān)管工作相結(jié)合,突出重點、統(tǒng)籌兼顧,形成整體合力。加大執(zhí)法力度,對發(fā)現(xiàn)的問題,要依法進行處理處罰,對有關責任人員要依紀依法追究責任。

  五是確保實效。明確通過深入開展專項治理,務必實現(xiàn)堅決糾正和查處各種財經(jīng)違法違紀行為,推進厲行節(jié)約反對浪費,牢固樹立財經(jīng)紀律意識,實現(xiàn)青龍鄉(xiāng)財務管理到位,杜絕私設“小金庫”等現(xiàn)象,確保從源頭上斬斷不良作風的.“資金鏈”,讓中央八項規(guī)定在貫徹落實中不打折扣、不搞變通

  二、專項治理的范圍和內(nèi)容

  1、預算收入管理情況。按照綜合預算的要求,加強對預算收入管理的監(jiān)督檢查。青龍鄉(xiāng)無未按規(guī)定及時足額上繳國庫,隱瞞、截留、擠占、挪用、坐支或者私分,以及違規(guī)轉(zhuǎn)移到所屬工會、培訓中心、服務中心等單位使用等問題;嚴肅查處各種形式的亂收費、亂罰款、亂攤派。

  2、預算支出管理情況。遵循先有預算、后有支出的原則,加強對預算支出管理的監(jiān)督檢查。青龍鄉(xiāng)沒有出現(xiàn)無預算安排支出,虛列支出、轉(zhuǎn)移或者套取預算資金,轉(zhuǎn)嫁支出等問題;無違反規(guī)定擅自設立項目、超標準超范圍發(fā)放津貼補貼問題;加強了對公務卡管理使用和監(jiān)督。

  突出對“三公”經(jīng)費的監(jiān)督檢查。青龍鄉(xiāng)無出國經(jīng)費開支,無超標準配置公務用車、違規(guī)配置和向下屬單位或其他單位轉(zhuǎn)移攤派公務用車購置及運行經(jīng)費等問題;無超規(guī)格、超標準接待和贈送禮品、禮金、有價證券、紀念品及土特產(chǎn)品等問題。

  青龍鄉(xiāng)對會議費和培訓費按規(guī)定進行支出,無亂發(fā)錢物問題

  3、政府采購管理情況。按照公開透明、公平競爭、誠實信用的原則,加強對貨物、工程和服務等政府采購的管理和監(jiān)督。青龍鄉(xiāng)沒有出現(xiàn)采購預算編制不完整,執(zhí)行經(jīng)費預算和資產(chǎn)配置標準不嚴格,違反政府采購程序,“暗箱”操作、無預算采購、超預算采購等問題。

  4、青龍鄉(xiāng)無資產(chǎn)管理違規(guī)情況。

  5、財務會計管理情況。青龍鄉(xiāng)落實《行政單位財務規(guī)則》和《事業(yè)單位財務規(guī)則》,按規(guī)定設置會計賬簿,會計憑證、會計賬簿、財務會計報告和會計資料真實完整,會計核算符合《中華人民共和國會計法》和國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定。

  6、財政票據(jù)管理情況。加強對財政票據(jù)印制、發(fā)放與領用、使用與保管、核準與銷毀等全過程的管理與監(jiān)督。沒有使用非法印制票據(jù),無轉(zhuǎn)讓、出借、串用、代開票據(jù),或者偽造、變造、買賣、擅自銷毀票據(jù)等行為。

  7、設立“小金庫”情況。繼續(xù)深入開展“小金庫”自查工作,青龍鄉(xiāng)沒有設立“小金庫”問題。

  “小金庫”自查報告 篇3

  根據(jù)自治區(qū)工商局《關于轉(zhuǎn)發(fā)自治區(qū)紀委等四部門〈關于印發(fā)自治區(qū)關于在黨政機關和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作實施方案的通知〉的通知》(寧工商財120號)和《關于進一步做好全區(qū)工商系統(tǒng)“小金庫”專項治理自查自糾工作的補充通知》的要求,結(jié)合廉政風險點防范工作的深入開展,我局用心組織實施“小金庫”自查自糾工作,F(xiàn)將自查自糾工作狀況匯報如下:

  一、制定工作方案,成立組織機構(gòu),為專項治理工作的實施帶給了組織保障

  為切實落實好“小金庫”專項治理工作,成立了由局黨組書記、局長張文任組長、黨組成員、紀檢組長王學理任副組長的“小金庫”專項治理工作領導小組,負責組織實施“小金庫”自查自糾工作,并本著實事求是的工作態(tài)度,按規(guī)定要求認真開展“小金庫”自查自糾工作。同時,我局制定切實可行的工作實施方案和自查自糾工作措施,組織本局科室所協(xié)會負責人全文傳達學習了自治區(qū)紀委等四部門關于在全區(qū)黨政機關和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作方案及其補充通知,提高本局各單位對清理“小金庫”專項治理自查自糾工作重要性的認識。

  二、明確專項治理范圍和資料

  (一)專項治理范圍:

  本局內(nèi)設各科、室、隊,工商所及協(xié)會等。

  (二)專項治理資料:

  凡違反法律法規(guī)及其他有關規(guī)定,應列入而未列入貼合規(guī)定的單位帳簿的各項資金(內(nèi)含價證券)及其構(gòu)成的資產(chǎn),應列入而未列入單位統(tǒng)一管理的罰沒暫扣物資等,繼續(xù)保留咨詢服務部和銀行帳戶的,工會、機關黨委的收支未納入單位財務大帳統(tǒng)一管理的,各級協(xié)會財務未進單位財務統(tǒng)一代管核算的,均視同私設“小金庫”,納入治理范圍。重點是20xx年以來各項“小金庫”資金的收支數(shù)額,以及20xx年底“小金庫”資金滾存余額和構(gòu)成的資產(chǎn)。

  三、按照“五查五看五個到位”,認真開展“小金庫”專項治理自查自糾工作

  按照“小金庫”專項治理工作實施方案的安排,本著對單位負責、對事業(yè)負責、對自我負責的態(tài)度,自20xx年5月21日至6月10日,我局對本局及其協(xié)會、工會和相關科室的財務收支狀況進行了詳細的檢查。采取部門自查、領導小組清查的方法,重點從七個方面進行了自查清查。

  一是是否存在違規(guī)收費、罰款及攤派設立“小金庫”的行為;

  二是是否有用資產(chǎn)處置、出租收入設立“小金庫”的.行為;

  三是是否有以會議費、勞務費、培訓費和咨詢費等名義套取資金設立“小金庫”的現(xiàn)象;

  四是是否有經(jīng)營收入未納入規(guī)定賬簿核算設立“小金庫”的行為;

  五是是否有虛列支出轉(zhuǎn)出資金設立“小金庫”的行為;

  六是是否有以假的發(fā)票等非法票據(jù)騙取資金設立“小金庫”的行為;

  七是是否有上下級單位之間相互轉(zhuǎn)移資金設立“小金庫”的行為。

  四、清查結(jié)果

  經(jīng)全面細致的自查、清查,我局不存在“小金庫”現(xiàn)象。我們的體會是:

  (一)領導務實,作風扎實。局領導個性是“一把手”能夠很好的堅持“民主集中制”原則,對大額開支做到群眾研究,民主決策。

  (二)各項財經(jīng)紀律得到有效執(zhí)行。局領導個性是“一把手”能夠以身作則,帶頭執(zhí)行各項財務制度和財經(jīng)紀律,嚴格執(zhí)行政府采購制度。

  (三)銀行帳戶得到嚴格管理。專項經(jīng)費做到?顚S,嚴格監(jiān)控各銀行帳戶資金的流動,定期檢查各部門資金的收支狀況,督查各部門按規(guī)定要求正確使用資金。

  (四)不斷補充完善各項財務管理制度。從制度上杜絕違反財經(jīng)紀律現(xiàn)象的發(fā)生,確保資金的有效使用。20xx年以來,我局先后完善財務管理制度6個。

  “小金庫”自查報告 篇4

  根據(jù)市財政局、審計局《關于印發(fā)〈銅陵市深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定嚴肅財經(jīng)紀律和“小金庫”專項治理工作方案〉的通知》(財監(jiān)[20xx]411號)精神,結(jié)合黨的群眾路線教育實踐活動中深化“四風”突出問題專項整治工作要求,我局對20xx年1月—20xx年6月期間,所有專項治理內(nèi)容進行了認真自查,現(xiàn)將具體情況報告如下:

  一、健全組織,加強領導

  為確保專項治理工作的順利進行,我局成立了由局主要領導任組長,分管財務領導及紀檢組長任副組長的市商務局專項治理工作領導小組,由辦公室、監(jiān)察室、人教科具體負責此次專項治理工作。

  二、加強學習宣傳,提高思想認識

  為做好深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定,嚴肅財經(jīng)紀律和“小金庫”專項治理工作,8月19日,我局召開了嚴肅財經(jīng)紀律和“小金庫”專項治理工作會議。局專項治理工作領導小組各成員,局屬各單位、各科室負責人參加了會議。會議傳達了《銅陵市深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定嚴肅財經(jīng)紀律和“小金庫”專項治理工作方案》要求,對有關報表進行說明,朱方敏局長對專項治理工作提出了四點要求:一是要全系統(tǒng)高度重視,落實治理責任。二是要突出重點、實事求是做好自查自糾工作。三是要按照時間節(jié)點有序開展好自查上報工作。四是要求局紀檢監(jiān)察室協(xié)助財務部門做好自查監(jiān)督工作。

  三、認真開展自查,實施長效監(jiān)督

  按照專項治理工作方案中專項治理內(nèi)容,我局對各類帳戶進行了認真細致的清查。

  1 、預算收入管理情況

  我局預算收入沒有未按規(guī)定及時足額上繳財政及隱瞞、截留、擠占、挪用、坐支或者私分等情況發(fā)生,沒有違規(guī)轉(zhuǎn)移、亂收費、亂罰款、亂攤派等問題。

  2、預算支出管理情況

  我局財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,無擅自設立項目、超標準超范圍發(fā)放津貼補貼問題,并按規(guī)定實行了公務卡結(jié)算。

  出國經(jīng)費支出完全按照相關規(guī)定及標準,無擅自出訪、接受企事業(yè)單位資助、向下屬單位攤派費用等問題;

  我局已于20xx年按規(guī)定實行公務用車改革,因此無公車運行維護費發(fā)生。我局下屬市場網(wǎng)點建設管理辦公室為全額撥款事業(yè)單位,尚未實行車改,現(xiàn)有執(zhí)法用車2輛,分別為皖G00355、皖G17780,20xx年度共發(fā)生公車運行維護費3.27萬元,20xx年1-6月發(fā)生公車運行維護費1.21萬元。均無超標準配置公務用車、違規(guī)配置和向下屬單位或其他單位轉(zhuǎn)移攤派公務用車購置及運行費等問題發(fā)生。

  20xx年-20xx年6月我局共發(fā)生會議費1.55萬元,所開會議均按照省商務廳要求召開,沒有在會議費中列支公務接待、旅游等費用現(xiàn)象發(fā)生。無虛報會議人數(shù)、天數(shù)、違規(guī)擴大會議費開支范圍、擅自提高會議費開支標準等問題存在。

  3、政府采購管理情況

  我局對各類辦公設備的購置,從采購預算、計劃編制、執(zhí)行情況和采購方式的選擇均嚴格按照相關制度規(guī)定執(zhí)行,沒有違反財經(jīng)紀律的現(xiàn)象。

  4、資產(chǎn)管理情況

  我局在資產(chǎn)配置、資產(chǎn)使用及處置上均嚴格按照相關規(guī)定,無違規(guī)問題存在。

  5、財務會計管理情況

  我局會計核算嚴格按照財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行,會計人員均具備會計從業(yè)資格,無會計造假行為。

  6、財政票據(jù)管理情況

  我局財政票據(jù)使用及管理嚴格按照財政票據(jù)使用規(guī)定,沒有違規(guī)、違法現(xiàn)象存在。

  7、設立“小金庫”情況

  我局收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的.“小金庫”。

  8、財務領域“四風”突出問題情況。

  經(jīng)認真自查,我局財務領域無“四風”突出問題存在。

  通過這次專項治理自查自糾,我局進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了財經(jīng)法制教育,強化了財務管理,確保了資金的合理使用。今后,我局將進一步完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,建立長效監(jiān)督機制,提高財務透明度,力爭做到清理工作不留死角,財務管理工作水平有更大提高。

  “小金庫”自查報告 篇5

  “小金庫”是加強黨風廉政建設,防止收入流失,完善財務監(jiān)督,鏟除貪污、腐敗溫床,保護干部的一項重要措施。為認真貫徹落實市教育局《關于全面清理單位“小金庫”的通知》的文件精神,現(xiàn)把我學校自查自糾情況匯報如下:

  一、認真學習,提高認識

  我學校把“小金庫”治理工作作為當前領導班子的執(zhí)政能力建設和作風建設的一項重點任務來抓。學區(qū)校除了組織中層以上干部集中學習上級文件精神外,還集中組織教職工傳達會議精神,領會精神實質(zhì),把握工作重點,增強治理工作的主動性,確保治理工作取得成效。

  二、加強領導,責任分工

  為了保障治理工作順利進行,學校成立“小金庫”專項治理工作領導小組,并設立舉報電話!靶〗饚臁睂m椫卫砉ぷ饔蓪W校牽頭實施,財務等部門負責同志共同參與。

  學校“小金庫”專項治理工作領導小組名單:

  組長:黃坤元

  副組長:黃鵬舉

  成員:劉陌殊、侯琪穎、黃種鳳、黃建國、黃偉玉、黃麗蓉、李雪蓮、劉碧云、黃亞延等

  舉報電話:86586701

  三、明確要求,重點治理

  按照上級文件規(guī)定的要求,學區(qū)通過深入自查,我校財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定賬目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨賬戶,未設任何形式的“小金庫”。

  按照治理范圍要求,重點圍繞“治理內(nèi)容”中的.七項表現(xiàn)開展自查活動,對20xx年以來的所有收入及各類賬戶、賬據(jù)進行了認真細致的自查,通過自查,沒有發(fā)現(xiàn)上述違規(guī)違紀問題,自查結(jié)果已在全學區(qū)教職工大會上進行了通報,并予以公示。在認真自查的基礎上,按照規(guī)定,認真填報相關表格。

  雖然我學校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,但通過自查“小金庫”,進一步嚴肅了財務紀律,加強了法制教育,強化了財政、財務管理,確保了各項收入應收盡收,確保了資金合理使用。

  四、整改建章,規(guī)范完善

  我學校決定在前期自查自糾的基礎上,繼續(xù)完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到治理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。

  “小金庫”自查報告 篇6

  為認真做好20xx年黨風建設和反腐敗工作,嚴肅財務管理紀律,堵塞財務管理上的漏洞,根據(jù)委辦〔20xx〕87號《關于深入開展“小金庫”專項治理工作的通知》文件精神,從二〇〇九年開展清理“小金庫”工作,對資金規(guī)范化管理狀況進行嚴格的自查和清查,徹底鏟除"小金庫"這一滋生腐敗的溫床。

  按照委辦[20xx]87號文件要求,我局高度重視,曾多次在職工大會上傳達相關文件精神要求。并認真開展清理“小金庫”工作,成立了由局長為組長、副局長副組長的清理工作領導小組,認真扎實地開展了清理工作,F(xiàn)將有關工作狀況報告如下:

  一、按照委辦〔20xx〕87號《關于深入開展“小金庫”專項治理工作的`通知》文件要求,透過一年多來的自查自糾,我局財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)及紀律嚴格執(zhí)行。收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。

  二、自招商局成立以來,都是嚴格按照財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行,從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。從制度上保障財務管理的規(guī)范性、嚴謹性和有效性。

  三、按照財政集中支付要求,局機關無任何銀行帳戶。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。建立了公開透明的財務公示制度,做到每個季度在干部職工會議上公開局機關財務收支情況,成立了由副局長任組長、工會、職工代表為成員的“局財務監(jiān)督領導小組”,對局機關財務收支狀況進行有效監(jiān)督。

  四、我局沒有監(jiān)管使用的各種票據(jù)。

  【范例】

  為認真貫徹全區(qū)“小金庫”治理工作電視電話會議精神,根據(jù)《紅寺開發(fā)區(qū)關于在黨政機關和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》要求,國土資源管理局認真對照治理范圍和資料,進行了深刻自查,現(xiàn)將自查狀況報告如下:

  一、認真把握總體要求和基本原則

  這次“小金庫”專項治理工作的總體要求是,深入開展“小金庫”治理工作,堅決查處和糾正各種形式的“小金庫”,建立和完善防治“小金庫”的長效機制。堅持分級負責、分口把關,統(tǒng)籌兼顧、整體推進,依紀依法、寬嚴相濟,標本兼治、糾建并舉的基本原則,建立了以局長為第一職責人、紀檢組長具體負責,財務人員全力配合的工作機制,深挖細查,開展了詳細認真的摸排。

  二、嚴格界定治理的范圍和資料

  此項治理的重點包括行政機關,主要從以下幾方面進行自查自糾:

  1、違規(guī)收費、罰款及攤派設立“小金庫”;

  2、用資產(chǎn)收費、出租收入設立“小金庫”;

  3、以會議費、勞務費、培訓費和咨詢費等名義套取資金設立“小金庫”;

  4、經(jīng)營收入未納入規(guī)定賬簿核算設立“小金庫”;

  5、虛列支出轉(zhuǎn)出資金設立“小金庫”;

  6、以假的發(fā)票等非法票據(jù)騙取資金設立“小金庫”;

  7、上下級單位之間相互轉(zhuǎn)移資金設立“小金庫”。

  三、認真、嚴肅、扎實開展自查自糾

  (一)賬戶狀況

  自查證明:因國家、自治區(qū)重點工程項目征地補償、土地承包、土地開發(fā)整理等業(yè)務工作相繼開展的需要,為嚴格資金監(jiān)管,便于資金收支,確保?顚S、嚴格透明,我局在農(nóng)行共設立了3個賬戶,分別為:西氣東輸二線工程征地補償專戶、太中銀鐵路征地補償專戶、單位經(jīng)費基本戶;在信用社共設立4個賬戶,分別為:基建(辦公大樓)專戶、臨時用地補償專戶(已于20xx年8月18日銷戶)、土地承包費收支專戶、土地開發(fā)整理項目專戶,以上賬戶全都做到?顚S,無設立“小金庫”的狀況。

  (二)存在的問題及解決狀況

  開發(fā)區(qū)8月12日召開“小金庫”清理整頓再部署會議后,我局高度重視,再次清查,發(fā)現(xiàn)還存在著以下問題。本著勇于負責、敢于坦承的原則如實匯報如下:

  1、我局原任局長根據(jù)管委會有關領導指示精神,為扶持紅寺堡羅山賓館能順利開業(yè),于XX年六月分三次給羅山賓館借款共計壹拾伍萬元整,所借款項為土地出讓金。因羅山賓館一向無力償還,我局便以抵頂在該賓館的各項招待費形式逐漸回收借款,收回款項全部上繳財政,至開展“小金庫”治理工作開始時,最后一筆借款64697。80元全部被追回,并于20xx年8月18日全額上繳財政。

  2、因農(nóng)村宅基地登記發(fā)證工作由我局承辦,吳忠市國土資源局只負責審核發(fā)證,土地證書工本費由我局代收保管,待發(fā)證時統(tǒng)一收繳吳忠市局。為便于保存,我局當時開設了存折,共存入工本費3640元,之后因吳忠市局未向我局發(fā)證,此項資金也未上交,20xx年8月18日全部上繳本級財政。

  3、原任領導于XX年11月10日從單位基本戶中給紅寺堡開發(fā)區(qū)嘉駿公司借款40000元。我局經(jīng)過多次催還,分別于XX年7月26日收到還款10000元,XX年9月30日收到還款15000元,剩余15000元也于20xx年8月18日全部還清。

  “小金庫”自查報告 篇7

  開封廉政網(wǎng)報道:多年以來,由于基層派出所長期存在辦公經(jīng)費短缺,帳目管理混亂等問題,造成個別派出所私設“小金庫”,亂收濫罰,侵害人民群眾利益問題時有發(fā)生,而由此引發(fā)的民警違法違紀,更是嚴重影響了公安機關的聲譽和形象。近年來,各級公安機關雖然采取了各種措施,花大力氣治理“小金庫”問題,但由于沒有從根本上解決產(chǎn)生“小金庫”根源,致使治理效果欠佳。為徹底根治這一頑癥,20xx年,開封市公安局黨委統(tǒng)一思想認識,采取“暢通血脈”,建章立制等有效措施,源頭治理派出所“小金庫”,取得顯著成效。

  一、壓縮機關經(jīng)費開支向基層傾斜。

  20xx年初,開封市公安局黨委做出兩項決定:一是壓縮機關行政開支,將財政拔付機關的人均辦公經(jīng)費轉(zhuǎn)拔給派出所,大幅提高派出所辦公經(jīng)費額度,使派出所辦公經(jīng)費達到人均4000元水平,基本滿足派出所辦公辦案需要;二是對派出所罰沒款進行專項治理。多年以來,派出所亂收濫罰、截流罰沒款是“小金庫”問題屢屢發(fā)生的根源。為徹底解決這一問題,開封市公安局對派出所罰沒行為進行了嚴格規(guī)范,同時要求派出所將罰沒款全部上繳財政,市公安局專門撥出經(jīng)費,對派出所正常開支進行全額補貼,從經(jīng)費上確保了派出所工作需要。

  二、加強財務管理,強化審計監(jiān)督。

  該局裝備財務處為派出所設立公用經(jīng)費專用明細帳戶,隨時監(jiān)督派出所公用經(jīng)費使用情況,確保各項經(jīng)費用于公安基層基礎建設等中心工作。同時,市局審計室還對派出所帳戶設立情況及資金使用情況進行專項審計,在20xx年的審計中,未發(fā)現(xiàn)派出所設立“小金庫”情況。

  三、加強制度建設,強化責任追究。

  20xx年,該局黨委經(jīng)研究以市公安局文件形式出臺了《關于違反財經(jīng)法規(guī)處理處罰的規(guī)定》,對設置帳外帳和“小金庫”的單位,除收繳全部違規(guī)資金外,對直接負責的主管人員和其他直接責任人視情給予嚴厲的`行政處分。

  上述舉措自實施以來,產(chǎn)生了良好的效果,全市派出所未發(fā)生一起因私設“小金庫”引發(fā)的民警違法違紀案件,派出所民警違法違紀案件也較去年同期下降85%。

  “小金庫”自查報告 篇8

  治理“小金庫”是加強黨風廉政建設,防止收入流失,完善財務監(jiān)督,鏟除、腐敗溫床,保護干部的一項重要措施。為認真貫徹落實縣財發(fā)[20xx]89號文件《關于做好全縣“小金庫”專項清理工作的通知》的文件精神,現(xiàn)把我校自查自糾情況匯報如下:

  一、認真學習,提高認識。

  全縣“小金庫”專項清理工作通知下發(fā)后,我校迅速召開了專題會議,傳達學習《關于做好全縣“小金庫”專項清理工作的通知》以及有關會議精神。我校把“小金庫”治理工作作為當前領導班子的執(zhí)政能力建設和作風建設的一項重點任務來抓。學校除了組織中層以上干部集中學習文件精神外,還集中組織教職工傳達文件精神,領會精神實質(zhì),把握工作重點,增強治理工作的主動性,確保治理工作取得成效。校長馮浩要求大家,認真學習有關文件精神,正確認識開展此項活動的重大意義,要求大家要認真對待專項清理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的.十八大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。要求大家,對照“七種”表現(xiàn)形式認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。

  二、加強領導,責任分工。

  為了保障清理工作順利進行,我校成立了治理“小金庫”專項治理工作領導小組,并設立舉報電話、制作了箱,注意發(fā)揮網(wǎng)絡舉報作用。建立了舉報登記、查處督辦制度和工作保密制度,“小金庫”專項清理工作由校委會牽頭實施,財務室等部門負責同志共同參與。由后勤辦主任高蘭岐具體負責,確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍,又保證了此項工作有效開展。

  學校“小金庫”專項清理工作領導小組名單:

  組 長:XXX 副組長:XX 成 員:XXX XXX XXX XXX

  三、明確要求,重點治理。

  根據(jù)上級文件規(guī)定,我校此次專項治理重點是20xx年以來各項資金的收支數(shù)額,按照上級文件規(guī)定的要求,我校通過深入自查,我校財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。

  一、我校根據(jù)縣財政局、教育局的有關要求和學校實際編制了學校收支預算,學校一些重大收支,事前都要開校委會,事后進行常規(guī)公示;學校每年在教代會上都要作財務報告,并要在教代會上都獲得通過。

  二、我校嚴格執(zhí)行收費政策,免收學生雜費、課本費,

  其標準向社會公示。在我校收費中,沒有一起強制性要求學生購買教輔材料的行為。嚴格按照國家政策及上級單位要求,實施并落實,無任何亂收費情況。

  三、學校嚴格加強預算內(nèi)、外資金管理。預算外的幼兒園的收入全額繳入財政專戶,嚴格實行“收支兩條線”管理。全部使用省財政部門統(tǒng)一印制的財政收據(jù)。

  四、我校嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的開支范圍及標準。各項支出均按實際發(fā)生數(shù)列支,無虛列虛報,無白條作為報銷憑證。對于大額款項支出,均要經(jīng)過經(jīng)辦人、證明人簽字,對于涉及基建等項目的支出,都附有合同、結(jié)算表和其他相關材料。

  五、我校無私設“小金庫”和“帳外帳”等違規(guī)行為。學校各項經(jīng)費支出,都嚴格遵守各項財經(jīng)紀律和財務制度,無亂之濫用和鋪張浪費等現(xiàn)象。

  六、按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,按照現(xiàn)金管理有關規(guī)定,嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。

  七、清查結(jié)果在校教職工大會上進行了通報,并在全校公開欄予以公示。在認真清查的基礎上,按照規(guī)定,認真填報相關表格。我們將建立長效監(jiān)督機制,提高財務透明度,嚴防“小金庫”的出現(xiàn)。

  雖然我校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了法制教育,強化了財務管理,確保了各項收入應收盡收,確保了資金的合理使用。今后,我校將進一步完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。

  四、整改建章,規(guī)范完善

  我校決定在前期自查自糾的基礎上,繼續(xù)完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到治理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。

  “小金庫”自查報告 篇9

  按照省委辦公廳《關于轉(zhuǎn)發(fā)〈xx省黨政機關和事業(yè)單位“小金庫”專項治理工作的實施方案〉的通知》以及全省黨政機關和事業(yè)單位“小金庫”專項治理工作會議精神,我辦認真開展了治理“小金庫”工作,現(xiàn)將自查自糾情況報告如下:

  一、健全組織,加強領導

  為確保此次專項治理工作順利進行,省地方志辦公室成立了由xx主任任組長、xx副主任,xx副巡視員為副組長的清理工作領導小組,領導小組下設辦公室負責承擔此次專項治理工作的具體事務。

  二、提高認識,加強宣傳

  全省“小金庫”專項治理工作會議召開后,我辦及時召開專題會議,學習了《關于轉(zhuǎn)發(fā)〈xx省黨政機關和事業(yè)單位“小金庫”專項治理工作的實施方案〉的通知》,傳達了全省黨政機關和事業(yè)單位“小金庫”專項治理工作會議精神,并在辦公室站上宣傳專項治理的范圍、要求、意義。辦公室主任xx要求大家認真學習有關文件和會議精神,充分認識開展此項工作的.重大意義,按照上級要求認真清理檢查“小金庫”,做到自查不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。

  三、落實舉報制度,加強工作監(jiān)督

  省地方志辦公室治理“小金庫”工作領導小組辦公室設立并公布了舉報電話、制作了舉報信箱,并注意發(fā)揮絡舉報作用。清理工作辦公室具體負責監(jiān)督工作,確保件件有交待、事事有著落。

  四、認真開展自查,進一步嚴肅財經(jīng)紀律

  按照《xx省黨政機關和事業(yè)單位“小金庫”專項治理工作的實施方案》的要求,辦公室重點圍繞“清理內(nèi)容”中的八大項指標開展清查活動,對各類帳戶、帳據(jù)進行了認真細致的清查。

  1、辦公室及所屬單位財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。

  2、辦公室及所屬單位財務部門,嚴格按照財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行,沒有設帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。

  3、按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。

  4、清查結(jié)果在機關內(nèi)部上進行通報。在認真清查的基礎上,按照規(guī)定,認真填報相關表格。我們將建立長效監(jiān)督機制,提高財務透明度,嚴防“小金庫”的出現(xiàn)。

  雖然我辦目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了財經(jīng)法制教育,強化了財務管理,確保了資金的合理使用。今后,辦公室將進一步完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,財務管理工作水平有更大提高。

  “小金庫”自查報告 篇10

  根據(jù)靖紀發(fā)〔20xx〕11號文件要求,鋪口鄉(xiāng)對至1至9月的“三公”經(jīng)費支出情況進行自查,現(xiàn)將具體情況匯報如下:

  1、公務接待費用。我鄉(xiāng)公務接待費為25.62萬元,公務接待費為17.65萬元,1至9月公務接待費為12.32萬元。經(jīng)查,我鄉(xiāng)公務接待費用逐年遞減,不存在公款大吃大喝及參與高消費娛樂、健身等情況。

  2、公車購置及運行費用。我鄉(xiāng)共有公車三輛,車輛購置及運行費用為14.67萬元;沒有購置公車,公車運行費用11.67萬元;1至9月公車運行費用為11.58萬元;受物價上漲因素影響,我鄉(xiāng)公車修理費用、油價隨之上漲,但我鄉(xiāng)采取了嚴格公車管理措施。經(jīng)查,在公車管理及專項治理中,如實登記上報公務車輛情況;節(jié)假日嚴格執(zhí)行公務車輛封存?zhèn)浒钢贫?不存在超標準配備公車或豪華裝飾公務用車行為;不存在公車入私戶行為;不少班子成員和機關同志開私車辦公事,自己掏錢加油。

  3、公費考察學習費用。經(jīng)查,我鄉(xiāng)不存在公費出國考察學習情況;國內(nèi)公費考察學習費用嚴格執(zhí)行上級紀委的相關規(guī)定,嚴格控制,1至9月無公費考察學習費用。

  4、“小金庫”自查自糾。經(jīng)查,我鄉(xiāng)不存在“小金庫”。

  根據(jù)自查結(jié)果,我鄉(xiāng)從嚴控制“三公”經(jīng)費,認真遵照執(zhí)行中央、省、市縣的有關要求,制訂了以下十項措施:

  一是提高工作效能。增強行政成本意識,努力提高執(zhí)行力,超前謀劃,按時保質(zhì)完成各項工作任務。

  二是加強對會議經(jīng)費的'管理?刂茣h時間、會議規(guī)模,盡量利用機關會議室,能夠簡化會議形式的一定要簡化。

  三是加強對考察及差旅費的管理。控制出市、縣參加會議、考察的人數(shù),不安排公務考察活動。

  四是加強對公務車輛的管理。規(guī)范和控制公務用車修理、用油等行為;最大限度提高單車使用效率。

  五是加強用電管理。對空調(diào)、照明等進行統(tǒng)一管理,提倡節(jié)約用電。

  六是全力推行無紙化辦公,減少紙張使用。

  七是控制公務接待費用。搞好“廉政食堂”,嚴格“三單”制度,控制接待標準。

  八是規(guī)范激勵工作。建立獎懲機制,獎勵與工作業(yè)績掛鉤,以精神鼓勵為主。

  九是規(guī)范辦公用品管理。辦公用品采購實行定點采購。

  十是規(guī)范財務管理。公務費用支出實行計劃管理,規(guī)范批報手續(xù),實行“一支筆”審批和財務公開制度。

  “小金庫”自查報告 篇11

  按照《中共中央辦公廳 國務院辦公廳關于深入開展“小金庫”治理工作的意見》(中辦發(fā)200928號)精神要求,結(jié)合我單位實際情況,開展了“小金庫”自查清理工作。

  治理“小金庫”是加強黨風廉政建設,防止收入流失,完善財務監(jiān)督,鏟除貪污、腐敗溫床,保護干部的一項重要措施。我單位領導高度重視,精心組織,在本單位范圍內(nèi)認真開展“小金庫”自查清理工作。組織干部認真學習有關文件和會議精神,正確認識開展此項活動的重大意義,要求大家要認真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的'需要。要求大家,認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。

  我單位通過深入自查,我單位財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。我單位無私設“小金庫”和“帳外帳”等違規(guī)行為,單位各項經(jīng)費支出,都嚴格遵守各項財經(jīng)紀律和財務制度,無亂之濫用和鋪張浪費等現(xiàn)象。我單位嚴格按照規(guī)定開立和使用帳戶,無藏匿帳戶行為的發(fā)生

  我單位決定在前期自查自糾的基礎上,繼續(xù)完善相關財務制度,

  強化內(nèi)部控制和監(jiān)督,加強日常資金收支和銀行帳戶管理,確保資金的安全完整和資金管理的合法規(guī)范。

xxx公司

  20xx年9月23日

  “小金庫”自查報告 篇12

  為認真貫徹落實縣紀委、監(jiān)察局、財政局、審計局《關于在全縣黨政機關和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施辦法的通知》(x紀發(fā)〔20xx〕7號)文件精神,我鎮(zhèn)開展了“小金庫”專項治理自查自糾工作,現(xiàn)總結(jié)如下。

  一、我鎮(zhèn)自查自糾的范圍和內(nèi)容

 。ㄒ唬⿲m椫卫矸秶。我鎮(zhèn)此次專項治理范圍是鎮(zhèn)機關和部門單位,部門單位中以財政全額撥款事業(yè)單位為重點。

 。ǘ⿲m椫卫韮(nèi)容。違反法律法規(guī)及其他有關規(guī)定,應列入而未列入符合規(guī)定的單位賬簿的各項資金(含有價證券)及其形成的資產(chǎn),均納入治理范圍。重點是20xx年以來各項“小金庫”資金的收支數(shù)額,以及20xx年底“小金庫”資金滾存余額和形成的資產(chǎn)。對設立“小金庫”數(shù)額較大或情節(jié)嚴重的,應追溯到以前年度。

  “小金庫”主要表現(xiàn)形式包括:違規(guī)收費、罰款及攤派設立“小金庫”;用資產(chǎn)處置、出租收入設立“小金庫”;以會議費、勞務費、培訓費和咨詢費等名義套取資金設立“小金庫”;經(jīng)營收入未納入規(guī)定賬簿核算設立“小金庫”;虛列支出轉(zhuǎn)出資金設立“小金庫”;以假的發(fā)票等非法票據(jù)騙取資金設立“小金庫”;上下級單位之間相互轉(zhuǎn)移資金設立“小金庫”。

  二、我鎮(zhèn)自查自糾的方法和步驟

  (一)動員部署(文件下發(fā)之日起至20xx年6月30日)。我鎮(zhèn)成立了領導小組和工作機構(gòu),制定了工作方案,召開了相關會議進行動員部署。把專項治理工作擺上了重要議事日程,加強領導,健全機制,深入做好了思想發(fā)動、政策宣傳、計劃制定和安排部署等工作。并且支持群眾監(jiān)督,鼓勵群眾舉報。

  (二)自查自糾(截至20xx年7月4日)。按照通知要求,認真組織了自查。自查自糾工作結(jié)束后,各部門單位將自查自糾總結(jié)報告和《單位“小金庫”自查自糾情況報告表》報送鎮(zhèn)治理“小金庫”工作領導小組辦公室。

  三、我鎮(zhèn)自查自糾的.做法

  (一)加強組織領導。鎮(zhèn)成立了治理“小金庫”工作領導小組,由黨委書記陳衛(wèi)東任組長,徐忠樂、嚴定維任副組長,領導小組負責指導和協(xié)調(diào)“小金庫”治理工作,研究制定有關治理措施,協(xié)調(diào)解決有關重要問題。領導小組辦公室主要負責“小金庫”治理的日常組織協(xié)調(diào)工作。

 。ǘ┳龊眯麄靼l(fā)動。充分利用了各種渠道,多形式、多層次、多角度地宣傳了治理工作的重要意義、工作內(nèi)容和政策規(guī)定,對加強信息溝通,促進工作深入開展。

 。ㄈ┞鋵嵟e報制度。治理“小金庫”工作領導小組辦公室設立并公布了舉報電話、舉報信箱。認真做好了舉報的受理工作,建立了舉報登記和查處督辦制度,指定專人負責,做到件件有交待、事事有著落。認真執(zhí)行了信訪工作保密制度,切實保護舉報人的合法權益,對打擊報復舉報人的,依法依紀從嚴懲處。

  四、自查自糾的結(jié)果

 。ㄒ唬┌凑沼嘘P文件的要求,通過深入自查自糾,我真財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。

 。ǘ┳詥挝怀闪⒁詠,嚴格按照財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行,從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。從制度上保障財務管理的規(guī)范性、嚴謹性和有效性。

 。ㄈ﹩挝槐O(jiān)管使用的票據(jù)由財務室統(tǒng)一管理,各類票據(jù)均由財務室統(tǒng)一到財政部門購領和銷毀,按照有關的票據(jù)登記制度設置票據(jù)登記;設立專(兼)職人員負責票據(jù)保管、領用和核銷工作,并建立相應的備查薄。

 。ㄋ模┌凑肇斦兄Ц兑,現(xiàn)金管理采取備用金制度,按照現(xiàn)金管理有關規(guī)定,嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。

  通過自查、自糾、回顧,我鎮(zhèn)認真執(zhí)行財務管理制度的有關規(guī)定,沒有小金庫。

  “小金庫”自查報告 篇13

  為認真貫徹落實XXX[XXXX]X號《XXXX》文件精神,財務部認真開展“小金庫”專項治理工作,自查情況報告如下:

  一、 認真學習,提高認識

  財務部高度重視“小金庫”自查治理工作,迅速召開專項會議,傳達學習“小金庫”治理工作文件精神,領會文件傳達的精神實質(zhì),要求財務部全體員工從思想上正確認識該項工作的'重要意義,認真對待自查工作。

  二、 認真展開自查,實施長效監(jiān)督

  財務部通過對《XXXX》文件的學習,對工資、獎金、福利補貼的報盤發(fā)放,各項費用的支付,以及票據(jù)管理、差旅費、雜費報銷等情況進行了嚴格的自查。

  1. 嚴格遵照上級規(guī)定程序,嚴格制表、報盤,并發(fā)放員工各項工資收入。

  2. 嚴格按照公司批準的預算進行各項支出,沒有設賬、外帳和“小金庫”現(xiàn)象。

  3. 對于各類票據(jù)規(guī)范管理,專人負責,妥善管理并且記錄備查。

  4. 部門無任何現(xiàn)金收入,報銷嚴格按照財務制度進行,沒有任何形式的私存私放。

  經(jīng)過嚴格自查,財務部無發(fā)現(xiàn)任何違紀違規(guī)現(xiàn)象。通過這次“小金庫”自查,進一步嚴肅了制度紀律,強化了各項管理。今后,財務部必將從源頭上防止出現(xiàn)財務漏洞,進一步強化財務管理,防患于未然,形成長效機制,堅決杜絕任何“小金庫”的出現(xiàn)。

  XXXXXXXX公司

  財務部

  XXXX年XX月XX日

  “小金庫”自查報告 篇14

  按照區(qū)委、區(qū)政府召開的裕安區(qū)黨政機關和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作會議精神,新安鎮(zhèn)政府認真開展了“小金庫”專項治理工作,成立了由新安鎮(zhèn)鎮(zhèn)長張恩平為組長、抽調(diào)由財政、農(nóng)經(jīng)、紀委等部門人員為清理工作領導組成員,認真扎實地開展了清理工作,F(xiàn)將自查工作匯報如下:

  一、健全組織,強化領導

  xx在裕安區(qū)召開“小金庫”專項治理工作會議后,6月4新安鎮(zhèn)迅速召開了黨委擴大會,傳達《裕安區(qū)黨政機關和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作實施方案》,新安鎮(zhèn)黨委高度重視,成立領導組,下設辦公室,辦公室設在鎮(zhèn)財政所,負責小金庫”專項治理日常工作,6月6日新安鎮(zhèn)根據(jù)《裕安區(qū)小金庫”專項治理工作實施方案》制定了《新安鎮(zhèn)小金庫”專項治理工作實施細則》,x月x日新安鎮(zhèn)召開了鎮(zhèn)直各單位負責人會議,鎮(zhèn)長張恩平布置了新安鎮(zhèn)小金庫”專項治理工作,要求各單位負責人必須親自抓,對照“七種”表現(xiàn)形式認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。從而進一步規(guī)范我鎮(zhèn)的經(jīng)濟秩序,從源頭上預防和治理腐敗。

  二、自查自糾工作的'開展

  (一)動員部署、做好宣傳發(fā)動(文件下發(fā)之日起至xx年x月x日)。成立領導小組和工作機構(gòu),制定工作方案,召開相關會議進行動員部署。充分利用各種渠道,多形式、多層次、多角度地宣傳治理工作的重要意義、工作內(nèi)容和政策規(guī)定,對加強信息溝通,促進工作深入開展。

  (二)自查自糾(截至xx年x月x日)。按照通知要求,鎮(zhèn)直各單位認真組織自查,對自查中發(fā)現(xiàn)的違法違規(guī)問題自覺糾正。自查自糾工作結(jié)束后,各單位在6月25日前已將《單位“小金庫”自查自糾情況報告表》報送新安鎮(zhèn)治理“小金庫”工作領導組辦公室。

  (三)落實舉報制度。治理“小金庫”工作領導組辦公室設立并公布舉報電話、舉報信箱,注意發(fā)揮網(wǎng)絡舉報作用。認真做好舉報的受理工作,建立舉報登記和查處督辦制度,指定專人負責,做到件件有交待、事事有著落。認真執(zhí)行信訪工作保密制度,切實保護舉報人的合法權益,對打擊報復舉報人的,依法依紀從嚴懲處。

  三、自查結(jié)果

  (一)按照有關文件的要求,通過深入自查自糾,新安鎮(zhèn)各單位財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。

  (二)各單位自成立以來,嚴格按照財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行,從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。從制度上保障財務管理的規(guī)范性、嚴謹性和有效性。

  (三)單位監(jiān)管使用的票據(jù)由財政所統(tǒng)一管理,各類票據(jù)均由財政所購領和銷毀,按照有關的票據(jù)登記制度設置票據(jù)登記薄;設立專(兼)職人員負責票據(jù)保管、領用和核銷工作,并建立相應的備查薄。

  (四)按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,按照現(xiàn)金管理有關規(guī)定,嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。

  通過自查、自糾、回顧,新安鎮(zhèn)及鎮(zhèn)直各單位認真執(zhí)行財務管理制度的有關規(guī)定,沒有小金庫。

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